
老師 您好 我想請問一下 采用CFR成交方式 ,開票時是剔除運費開票的,收貨款時是收的包含了運費的款項,并且運費已有貨運代理公司給我們開具了運費專票,我們也把運費支付給了貨運代理公司,可以理解成我們只是代收代付運費嗎。如果是 那我們收到的國際運費發(fā)票這個是直接沖應收賬款嗎
答: 你好,可以的,代收代付的沖減往來就行了
代收貨款的發(fā)票是派件方開具給客戶還是發(fā)件方開具給客戶??
答: 你好 代收代付方不 開發(fā)票 是實際銷售方給采購方開發(fā)票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
因為一些原因,我公司給對方開具了500萬的發(fā)票,現(xiàn)在賬上掛著應收賬款500萬,可以通過債務重組豁免對方的債務嗎,怎么做才合理消除,這筆賬這樣掛著始終是有風險的
答: 那么你開了500萬的發(fā)票,這個日子你要收回的款項呀,如果說你這個款項不能收回,可以考慮做壞賬損失處理,也可以考慮通過債務重組后面的這個債務,但是這個債務作為損失扣除的話,你要去做專項申報處理。
老師你好!發(fā)票串號了,一張發(fā)票2個號,紅沖也要紅沖兩種發(fā)票吧?紅沖完我按真缺開具籃子發(fā)票,其初已經收到貨款,核銷應收賬款應該平了,怎么約額還有64500元?
酒店行業(yè),很多協(xié)議單位都是半年一結算,收入當期確認為未開票收入并掛賬應收賬款,等到結算時開具發(fā)票,收回欠款,但這樣收入就重復了,怎么處理
單位是建材公司,銷售的單位都是建工集團,每月都開具發(fā)票的,但是他們基本都是好幾年才能把錢付清,如果要注銷的話,這個應收賬款該怎么辦

