
以前年度和本年度附加稅申報(bào)錯(cuò)誤,在稅務(wù)局更正申報(bào)后出現(xiàn)多繳稅額,用于抵扣以后期間附加稅怎么做賬啊
答: 這個(gè)你之前多交做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行,后續(xù)抵減 計(jì)提借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
涉及日后調(diào)整,通過以前年度損益調(diào)完未分后,報(bào)表咋調(diào)?調(diào)期初數(shù)嗎,需要把稅務(wù)局上的表更正申報(bào)嗎?
答: 如數(shù)額大的話是要更正報(bào)表的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好 我公司19年因?yàn)椴僮魇д`多抵扣進(jìn)項(xiàng),22年進(jìn)行了罰款,怎么做賬呢?可以借:以前年度損益,貸:增值稅檢查調(diào)整 再轉(zhuǎn)到未交稅費(fèi)進(jìn)行支付嗎
答: 你好!你指的補(bǔ)交稅金還是滯納金?







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