
老師你好,我們公司的電費(fèi)發(fā)票開的金額比我們實(shí)際支付的金額多,如果我們又不想退票讓對(duì)方公司重開,那多開154元我要做什么樣的憑證才能把賬做平(154元我們不應(yīng)該支付,是對(duì)方公司多開了),
答: 你好,可以計(jì)入營業(yè)外收入
老師,網(wǎng)銀支付電費(fèi)36899,實(shí)際電費(fèi)單金額36896.67元,相差了幾元,憑證分錄怎么做
答: 你好 借管理費(fèi)用-電費(fèi)36896.67營業(yè)外支出 差額貸銀行存款36899
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司交電費(fèi),原先戶頭里有余額1142.07,實(shí)際繳費(fèi)是39673.93元,但是電費(fèi)單拿來是40816元的,這個(gè)憑證怎么做
答: 原先賬戶里面的錢是預(yù)付賬款,實(shí)際繳費(fèi)是銀行存款,電費(fèi)單的金額是管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 銀行存款


鄒老師 解答
2016-07-19 11:21
鄒老師 解答
2016-07-19 14:04