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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-08-15 08:36

你好,賬上要調(diào)整一致的哦,按照申報的金額來做賬,多收的也要退回,少扣的要扣回來

盧燕 追問

2020-08-15 09:06

那這樣每月都要做更改才行,因為公司預(yù)扣的在下半年以后都和稅局有出入的,而且相差很大的,因為他們的計件工資相差金額很大的,一個月5.6千,下個月可能就1萬多的, 這樣是不是太麻煩了,有什么更好的辦法吧,例如年底來一次調(diào)整這樣可以嗎

樸老師 解答

2020-08-15 09:13

不用每個月都這樣調(diào)整,你直接以后算出來工資發(fā)了以后再申報,或者按照算出來的申報

盧燕 追問

2020-08-15 09:21

老師,不行啊, 工資已經(jīng)是推后的了,才造成了每次都是發(fā)了之后 才申報的,發(fā)工資的時候不是已經(jīng)把代扣代繳一起扣了嗎,所以才造成這個兩邊不對數(shù)的情況。

樸老師 解答

2020-08-15 09:28

工資是當月計提次月發(fā)放申報的,就算不發(fā)也得申報,怎么能是延后申報呢  您好,1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業(yè)部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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你好,賬上要調(diào)整一致的哦,按照申報的金額來做賬,多收的也要退回,少扣的要扣回來
2020-08-15 08:36:39
你好 你說的年度匯算 是個人所得稅的匯算 還是什么 ?你說影響是什么意思
2020-02-28 15:21:16
同學你好 單算合適哦
2022-06-01 08:21:10
你好,一般是在7月份的時候?
2022-03-23 14:08:44
你好 單獨計算的是 累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計減免稅額-累計已預(yù)扣預(yù)繳稅額 其中:累計減除費用,按照個稅起征點5000元/月乘以納稅人當年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計算。 合并計算的是 應(yīng)納稅所得額 = 年終獎金 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù)
2022-04-05 07:07:40
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