
請(qǐng)問(wèn),去國(guó)稅局更改了去年的納稅申表了表,而產(chǎn)生的多繳的增值稅和營(yíng)業(yè)稅金及附加,如何做計(jì)提?
答: 這個(gè)進(jìn)行補(bǔ)提處理,計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行補(bǔ)提
老師們,一般納稅人交增值稅和營(yíng)業(yè)附加稅時(shí),營(yíng)業(yè)附加稅計(jì)提,增值值是否需要計(jì)提?如果需要計(jì)提怎么做分錄?
答: 增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
營(yíng)業(yè)稅納稅人可以到國(guó)稅代開增值稅發(fā)票嗎
答: 如果發(fā)了銷售行為,也是可以的

