
借:管理費用 -100貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 100是進項稅抵扣管理費用嗎
答: 你好 你這個是做的是什么業(yè)務的分錄 。 怎么感覺分錄處理的不對?
一張管理費的進項稅額、已認證、發(fā)現(xiàn)有錯誤、已經紅沖、需要做進項稅額轉出借、銀行存款貸、管理費用、 應繳稅費-應繳增值稅-進項稅額轉出這樣做對嗎、月底結轉怎么做
答: 你好, 沖紅分錄 借,管理費用,負數 借,應交稅費一應增進項,負數 借,銀行存款,正數;
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)職工福利借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費 1.借:管理費用貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)2.借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)借:管理費用貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
答: 你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。








粵公網安備 44030502000945號



9爺。的???????????? 追問
2020-08-13 14:52
立紅老師 解答
2020-08-13 14:54