兩個公司共用一塊水表,收到票的一方可以給另一個 問
您好,可以給對方開票的, 答
老師,我想問一下,企業(yè)所得稅季度申報表,第24行,彌補 問
您好,如果以前有沒有彌補完的,自動填進去的 答
為什么廣州的公司不用做受益人信息備案,深圳的公 問
受益人信息備案是全國性政策,只是各地推進時間不同 答
有沒有老師可以把財稅2016 36號文附件一第29條 問
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額%2B免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額 主管稅務(wù)機關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。 答
老師,我們跟A公司有業(yè)務(wù)合作,B公司是100%控股A公司 問
您好,不能,和哪個簽的合同,就由哪個開票 答

你好 我單位是餐飲行業(yè) 現(xiàn)在疫情期間免稅,進項已經(jīng)認證了 現(xiàn)在申報時進項轉(zhuǎn)出 那我的會計分錄該怎么做
答: 您好 請問收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
進項認證后有留抵需要做會計分錄嗎?
答: 你好 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,本月進項大于銷賬,有一部分勾選認證了,勾選部分大于銷賬,還有一部分沒勾選,請問會計分錄怎么做?
答: 您好,沒有勾選的進項稅計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅


悲涼的黃蜂 追問
2020-08-13 15:06
bamboo老師 解答
2020-08-13 15:16
悲涼的黃蜂 追問
2020-08-13 15:21
bamboo老師 解答
2020-08-13 15:23
悲涼的黃蜂 追問
2020-08-13 15:26
bamboo老師 解答
2020-08-13 15:46