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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-08-13 09:52

你好   跨月了  你是購買方還是銷售方 這樣好判斷科目

我就要笑 追問

2020-08-13 10:11

我是購買方,請老師指教

meizi老師 解答

2020-08-13 10:15

你好購買方的話  那么要作廢的話 你先開紅字信息表     然后做轉(zhuǎn)出分錄 。然后次月申報轉(zhuǎn)出申報 。   等收到紅字發(fā)票后在做紅字分錄 。 不退給銷售方發(fā)票的哈

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相關(guān)問題討論
你好 跨月了 你是購買方還是銷售方 這樣好判斷科目
2020-08-13 09:52:04
您好,那您按申報數(shù)據(jù)重新做賬
2021-11-28 18:39:59
你好!是的。不需要做分錄
2018-01-16 12:00:36
你好,怎樣更正的,更正的什么稅
2020-07-02 06:49:56
您好,同學 也是一樣正常的結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的科目里 然后收到的錢今年有一個新的科目,叫資產(chǎn)處理損益 借:銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 然后將清理轉(zhuǎn)為 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處理損益。 就可以了。
2019-07-10 14:53:57
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