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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2020-08-12 16:15

你好同學,你們借:固定資產(chǎn)  應(yīng)收賬款
貸:應(yīng)付賬款 
實收資本
差額放在實收資本里就好了

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你好同學,你們借:固定資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)付賬款 實收資本 差額放在實收資本里就好了
2020-08-12 16:15:44
你好,不需要掛應(yīng)收賬款,固定資產(chǎn)處置時,將固定資產(chǎn)賬面價值、處置過程中的相關(guān)稅費轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,本題無處置費用,因此固定資產(chǎn)清理金額就為賬面價值50
2021-04-15 10:43:50
外帳還是內(nèi)帳,內(nèi)帳按實際入賬就可以,外賬需要發(fā)票支持,或合同協(xié)議。
2015-06-06 12:07:01
?你好,很高興為你解答 做平的話就需要把資產(chǎn)該清理的清理掉
2020-12-21 10:50:47
你好!按你的描述應(yīng)該是長期股權(quán)投資,借長投100,貸銀行存款100,多出來的30 ,在合并報表中體現(xiàn)為商譽。
2020-01-03 13:29:54
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