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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-08-10 11:19

你好!你這個6萬是有發(fā)票的嗎

wenwen 追問

2020-08-10 11:25

這6萬是有發(fā)票的

宋生老師 解答

2020-08-10 11:32

你好!你如果之前的計入了固定資產(chǎn),這個就入固定資產(chǎn)改造費(fèi)用。

wenwen 追問

2020-08-10 11:35

直接計入制造費(fèi)用嗎?

宋生老師 解答

2020-08-10 11:36

你好!不是,是計入固定資產(chǎn)的價值。

wenwen 追問

2020-08-10 11:38

賬務(wù)處理怎么做呀?

宋生老師 解答

2020-08-10 11:40

你好!你先借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)。
然后借固定資產(chǎn)清理  6
貸:銀行存款等6
最后,借固定資產(chǎn)
貸固定資產(chǎn)清理

wenwen 追問

2020-08-10 11:53

老師,假如我已經(jīng)累計提了3萬的折舊,凈殘值率為5%,通過你上面給的分錄,一、借:固定資產(chǎn)清理 77萬  累計折舊  3萬 貸:固定資產(chǎn) 80萬;二、借:固定資產(chǎn)清理  6/1.13=5.31萬     應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額0.69萬,貸:應(yīng)付賬款 6萬 三、借:固定資產(chǎn) 82.31萬   貸:固定資產(chǎn)清理 82.31萬  最終固定資產(chǎn)的價值又變?yōu)榱?2.31萬,我根據(jù)這82.31萬重新提折舊,

宋生老師 解答

2020-08-10 11:53

您好!對的就是這樣了。

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你好!你這個6萬是有發(fā)票的嗎
2020-08-10 11:19:57
你好,這些一般是交給政府行政部門,一般以財政收款收據(jù)做為發(fā)票。 你這個是支付給企業(yè)還是行政部門
2018-09-14 13:13:01
你好,你在暫估時先入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 貸:應(yīng)付賬款-暫估,然后領(lǐng)用再入制造費(fèi)用科目
2016-11-08 15:56:54
你好 ;? ? 是的。一起開票 到時你損耗計入成本去核算??
2022-01-17 16:03:10
你好,購進(jìn)了生產(chǎn)線上的設(shè)備是需要做購進(jìn)固定資產(chǎn)分錄的
2020-05-07 08:32:08
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