基本生產(chǎn)車間一臺(tái)機(jī)器報(bào)廢,原價(jià)2000000元,已提折舊1800000元,清理費(fèi)用5000元,殘值收入9040元,企業(yè)需要繳納增值稅1040元。均通過銀行存款收支。該項(xiàng)固定資產(chǎn)已清理完畢。固定資產(chǎn)清理會(huì)計(jì)分錄該如何去做?
安詳?shù)男『?/p>
于2020-08-10 11:11 發(fā)布 ??3536次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-08-10 11:12
借:固定資產(chǎn)清理 200000 累計(jì)折舊 1800000 貸:固定資產(chǎn) 2000000
借:固定資產(chǎn)清理 5000,貸:銀行存款 5000
借:銀行存款 9040 貸:固定資產(chǎn)清理 205000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 1040 資產(chǎn)處置損益 -197000
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2020-08-10 11:12:45

您好
請問表格在哪里
2023-09-15 15:08:46

您好,分配表沒有上傳呢
2023-03-12 18:09:52

您好 會(huì)計(jì)分錄如下
借:原材料 16200
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1995
貸:銀行存款18195
借:管理費(fèi)用 800
貸:銀行存款 800
2021-09-06 20:07:54

你好
購入,借:在建工程?300000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)51000,??貸:銀行存款 351000
安裝,借:在建工程5000,貸:應(yīng)付職工薪酬 3000,銀行存款 2000
該設(shè)備安裝完畢,交付使用,借:固定資產(chǎn)?300000%2B5000,貸:在建工程?300000%2B5000
2021-12-24 08:27:53
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