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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-08-08 17:12

你好,可以的,這個在初期,很多費用都是老板出的,因此放在其他應付款是可以的

小燕子 追問

2020-08-08 17:16

那年底的時候可以轉(zhuǎn)成實收資本嗎或者公司可以直接還款給法人呢

王超老師 解答

2020-08-08 17:18

可以的,但是最好還是累積到一定數(shù)量再轉(zhuǎn)為實收資本的

小燕子 追問

2020-08-08 17:20

老師,公司可以直接還款給法人嗎,需要哪些手續(xù)呢?

王超老師 解答

2020-08-08 17:28

不需要的,因為公司用法人的錢的時候,也沒有辦理手續(xù)的

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相關(guān)問題討論
你好,個人墊付的費用,是通過其他應付款貸方核算
2018-11-29 18:01:10
直接做其他應付款的賬務處理。 借:管理費用——XX費用(或其他費用類科目) 貸:其他應付款——XX老板 至于做的收入,需要做收入處理??梢詢斶€其他應付款
2020-03-07 16:58:54
可以先交給會計進行掛賬處理,分錄是: 借:費用類科目 貸:其他應付款 有錢了再付款報銷,或者沖銷前期的借支 借:費用 貸:其他應收款——XX個人
2017-08-22 13:08:32
你好,可以的,這個在初期,很多費用都是老板出的,因此放在其他應付款是可以的
2020-08-08 17:12:29
你好!掛是可以掛的,只是數(shù)量大了不好解釋
2018-04-18 10:41:56
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