
老師好,我們老板一套房,免費給員工住,公司通過公司賬戶充電費1000元。這個錢,從員工資中每月按實際的消耗電費從工資中扣。請問:分錄要怎么做?(借:其他應收款--墊付電費,貸銀行存款。發(fā)工資時,借:應付職工薪酬--工資,貸其他應收款--墊付電費。)對嗎?謝謝老師。另外,我們老板私人也給充了電費。這個分錄又怎么做的?老板的錢怎么收回去?
答: 同學你好 1.為員工墊付電費的分錄處理是正確的。 2.老板私人用的電費處理方式類似與員工,如果老板不在企業(yè)發(fā)工資,就和他掛往來就可以了 借:其他應收款--墊付電費, 貸銀行存款 借:其他應收款—老板 貸:其他應收款--墊付電費 這一塊錢,如果老板與公司沒有往來資金的話,就從分紅中扣除,有資金往來的話,這一塊就滾動到往來里,不用特別處理了
2月份足額計提并繳納2月份社保后有政策減免,減免部分在3月退回公司賬戶,請問那么收到退回款項時如果收到時如果做借:銀行存款,借:應付職工薪酬_社保(紅字),那還下步分錄怎么做才能平
答: 借管理費用 負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù),
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我們公司賬戶有和法人個人的賬戶有來往,有的是因貨款產(chǎn)生,有的是因員工的工資產(chǎn)生(公司沒有通過銀行給員工發(fā)工資,都是通過其他的方式發(fā)給員工)。例如:1、公司轉給法人 1000元(700元用于發(fā)工資,300元暫無別的用途)分錄能否這樣做: 轉入法人卡時: 借:其他付款-XX法人 1000 貸:銀行存款 1000 發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬-職工工資700 貸:其他付款-XX法人 700
答: 是的,是這樣,是的,你分錄寫沒有問題,這個沒有用途需要年底轉回才可以







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朱 追問
2020-08-08 12:39
李雪婷老師 解答
2020-08-08 13:04
朱 追問
2020-08-08 15:09
朱 追問
2020-08-08 15:11
李雪婷老師 解答
2020-08-08 15:11
李雪婷老師 解答
2020-08-08 15:16