
我們公司現(xiàn)在是5月份辦的營改增,然后季度報稅,4月份報的是營業(yè)稅地稅,56月份報國稅增值稅,現(xiàn)在有一個季度銷售不到9萬免稅,我們公司5月份開票44770.2,6月開票47690.6,合計是9W2,但是國稅報的是不含稅的銷售額是8W9,不知道這個現(xiàn)在怎么操作,能減免嗎
答: 應(yīng)該是不可以的,這個9萬元是按照季度計算的,你可以撥打12366 納稅服務(wù)熱線 咨詢一下
營改增企業(yè),國稅增值稅申報,填申報表1未開具發(fā)票銷售額,填含稅金額還是不含稅金額?
答: 您好!不含稅金額。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
商品購進額(含增值稅)=營業(yè)成本+進項稅額和商品銷售額(含增值稅)=營業(yè)收入+銷項稅額,
答: 同學(xué)你好,是的,是這樣!
老師問一下,1:不含稅銷售額—不含稅成本—應(yīng)交增值稅(銷項減去進項)=營業(yè)利潤2:含稅銷售額—不含稅銷售成本—應(yīng)交增值稅(銷項減去進項)=營業(yè)利潤
這個《營改增稅負分析測算明細表》表怎么填,7月份不含稅銷售額是36769.41,填在不含稅銷售額1下面對嗎?,其余的還需要填哪個

