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余夢
于2016-07-14 11:37 發(fā)布 ??1727次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-07-14 15:37
好的,老師資產(chǎn)負債表上的未分配利潤是等于未分配利潤的年初數(shù) 利潤表里凈利潤的累計數(shù)(不考慮盈余公積、其他損益)對吧?
余夢 追問
2016-07-15 13:41
是不是如果有以前年度損益調(diào)整就需要調(diào)整未分配利潤的年初數(shù),報表上不調(diào)整資產(chǎn)負債表上算的時候調(diào)整,對嗎?還可以按總賬中分配分配的余額加上本年利潤的余額填寫是嗎
鄒老師 解答
2016-07-14 11:37
你好,按規(guī)定是不行的
2016-07-14 16:18
你好,是的,有以前年度損益調(diào)整科目,需要考慮
2016-07-15 14:57
你好,調(diào)整期末數(shù)分錄是 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
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暫估入庫什么時候沖銷
答: 您好,等您收到發(fā)票的時候,但是建議在匯算清繳前
暫估入庫要夸年才能沖銷,如何處理
答: 做相反分錄~~~~~~~~~~
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
沖銷暫估入庫的方法有幾種?
答: 你好,有兩種方法 1,做之前暫估入庫相同分錄,金額負數(shù) 2,做之前暫估入庫相反分錄,金額正數(shù)
沖銷暫估入庫的原則
討論
請問一哈,上個月暫估入庫得大米5750,本月要沖銷掉嗎?假設(shè)上月庫存20249,那么本月月初的庫存是不是20249-5750=14499
可以跨年沖銷暫估入庫和未開票收入嗎
請問老師:沖銷暫估入庫的同時,是否還要沖銷暫估的成本?
暫估入庫一般需要注意什么,沖銷暫估如何做?如果庫存顯示負數(shù)怎么辦?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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余夢 追問
2016-07-15 13:41
鄒老師 解答
2016-07-14 11:37
鄒老師 解答
2016-07-14 16:18
鄒老師 解答
2016-07-15 14:57