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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-06 15:54

你好,你所做的實(shí)收資本增加的分錄能提供一下?

???? 追問

2020-08-06 15:54

借:實(shí)收資本
   貸:庫存現(xiàn)金
就不平了

鄒老師 解答

2020-08-06 15:55

你好,正確的分錄應(yīng)當(dāng)是
借;庫存現(xiàn)金等科目,貸;實(shí)收資本
你的分錄搞反了

???? 追問

2020-08-06 16:06

我借庫存現(xiàn)金   貸實(shí)收資本   資產(chǎn)負(fù)債表不平

???? 追問

2020-08-06 16:07

是不是應(yīng)該再做一步      借實(shí)收資本     貸利潤(rùn)分配呢

鄒老師 解答

2020-08-06 16:07

你好,我假如就一筆分錄,金額100
借;庫存現(xiàn)金100,貸;實(shí)收資本100
資產(chǎn)100,負(fù)債0,所有者權(quán)益100
資產(chǎn)(100)=負(fù)債(0)+所有者權(quán)益(100)
你認(rèn)為是哪里不平了呢

???? 追問

2020-08-06 16:17

資產(chǎn)等=負(fù)債+所有者權(quán)益    對(duì)啊

鄒老師 解答

2020-08-06 16:17

你好,針對(duì)這個(gè)問題還有什么疑問嗎

???? 追問

2020-08-06 16:26

我上個(gè)月做了一筆分錄這個(gè)月沖銷可以嗎

鄒老師 解答

2020-08-06 16:27

你好,上個(gè)月做了一筆分錄,如果是錯(cuò)誤的,可以沖銷,然后做一筆正確的

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你好,如果你們沒有其他的,比如盈余公積,資本公積這些的話,就是資產(chǎn)減負(fù)債減實(shí)收資本,這個(gè)就是你需要分紅的 如果是有限公司,你可以先計(jì)提10%的盈余公積,剩下的再分紅。
2024-01-17 13:24:53
你好,你所做的實(shí)收資本增加的分錄能提供一下?
2020-08-06 15:54:05
這個(gè)要看其具體情況啊 你有沒有這么多實(shí)收資本啊 也可能未分配利潤(rùn)什么的
2016-06-15 09:43:02
你好,是上月的余額+本月增加金額
2018-10-22 16:24:01
你好,同比例減少資產(chǎn)負(fù)債即可
2020-08-03 19:52:40
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