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送心意

秀秀老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-08-06 15:10

你好
公司業(yè)務(wù)都是要入賬的。

-- 追問

2020-08-06 15:15

只是區(qū)分外賬跟內(nèi)賬嘛?

-- 追問

2020-08-06 15:15

那我買的商品不含稅賣的時候含稅,怎么做賬呢

-- 追問

2020-08-06 15:37

老師是含稅的做外賬,不含稅的做內(nèi)賬嘛?那不含稅買入賣出是含稅的要怎么做呢?

秀秀老師 解答

2020-08-06 15:41

外賬不管含稅不含稅正常做賬??茨闳〉檬菍F边€是普票,專票一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng),小規(guī)模納稅人按含稅金額入賬

-- 追問

2020-08-06 15:45

買入的時候不含稅,所以沒有什么發(fā)票,賣的時候是含稅賣的,知道分錄怎么做金額怎么寫,但是買入的貨品數(shù)量跟賣出去的不一樣,這怎么解決呢?

秀秀老師 解答

2020-08-06 15:54

金額都是根據(jù)發(fā)票來做的,沒有發(fā)票其他單子有嗎,就按單子金額做,只要不是專票就沒有含稅不含稅一說

-- 追問

2020-08-06 16:03

就只有月底收到的專票,然后開出去的發(fā)票噸數(shù)跟買入的發(fā)票噸數(shù)不一樣,這有什么影響嘛?

秀秀老師 解答

2020-08-06 16:10

沒影響 根據(jù)票據(jù)正常做賬就可以

-- 追問

2020-08-06 16:31

好的,謝謝老師

-- 追問

2020-08-06 16:33

老師我還想問一下上月開出的發(fā)票,稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在別人因?yàn)樽舟E不清楚退回來了,要求重開,怎么操作呢?

秀秀老師 解答

2020-08-06 16:38

把上個月的發(fā)票沖紅,重新開具即可

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相關(guān)問題討論
你好 公司業(yè)務(wù)都是要入賬的。
2020-08-06 15:10:16
同學(xué) 這個要看你購進(jìn)的時候這個產(chǎn)品的價格,這個一般是不含稅的。
2022-03-21 11:06:12
你好,暫估入賬時的單價如果是小規(guī)模納稅人的是含稅價、一般納稅人是不含稅價。 具體會計分錄如下: 1、暫估入賬時: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 2、暫估入賬后,與其他正常入庫入賬的庫存商品一樣,一并計算庫存商品發(fā)出(包括說的銷售出庫)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 3、收到發(fā)票后的處理: (1)次月初,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 (2)取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款——XX公司或銀行存款等
2019-08-28 16:53:36
同學(xué)你好 一般是基礎(chǔ)資料設(shè)置
2021-08-10 09:05:06
你好!這個正常做,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2024-05-14 14:27:13
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