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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-08-06 09:51

進口環(huán)節(jié)需要繳納的

星空 追問

2020-08-06 10:02

這里是自用,為什么還要繳納呢

辜老師 解答

2020-08-06 10:10

你進口的時候繳納的增值稅,是可以抵扣的

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銷售產(chǎn)品實際繳納增值稅60萬元消費稅10萬元進口產(chǎn)品實際繳納增值稅20萬元,需要繳納教育費附加,一般按照當(dāng)?shù)卣?guī)定,增值稅額乘以當(dāng)?shù)匾?guī)定的教育費附加稅率,即可計算出需要繳納的教育費附加。比如某地區(qū)的規(guī)定:增值稅乘以1%的稅率,銷售產(chǎn)品增值稅60萬元,消費稅10萬元,進口產(chǎn)品增值稅20萬元。則該地區(qū)的教育費附加應(yīng)繳納90,000元。
2023-03-05 01:08:41
你好,是的,屬于非應(yīng)稅消費品
2018-09-07 14:23:44
應(yīng)稅消費品的銷售,繳納消費稅的同時還是要繳納增值稅的
2022-04-13 11:28:39
消費稅的計算是除去增值稅以后計算得出的用不含稅的金額去乘以相應(yīng)的稅率
2014-09-14 21:20:56
上述計算增值稅時,應(yīng)稅額包含了消費稅,還需需要繳納消費稅
2017-06-02 13:07:15
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