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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-08-05 10:08

你好  你們是支付收到的發(fā)票 還是開票出去的發(fā)票 這樣好判斷科目

快樂每一天 追問

2020-08-05 10:10

支付收到的專票,我們是物流公司在其他平臺購買一個現(xiàn)代服務費

meizi老師 解答

2020-08-05 10:11

你好  借管理費用-服務費 進項稅貸銀行存款 或者應付賬款     如果是與收入直接相關的 計入主營業(yè)務成本-服務費核算

快樂每一天 追問

2020-08-05 10:16

我們沒有管理費用-服務費這個科目,

meizi老師 解答

2020-08-05 10:19

你好  你們么有這個科目    二級科目 自己添加一個服務費的明細即可

快樂每一天 追問

2020-08-05 10:26

這樣寫對嗎?

meizi老師 解答

2020-08-05 10:28

你好 是的  你們之前做了預付賬款的嘛   那就對的

快樂每一天 追問

2020-08-05 10:29

之前做了預付賬款的

meizi老師 解答

2020-08-05 10:30

嗯 那就是對的哈 分錄

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相關問題討論
你好 你們是支付收到的發(fā)票 還是開票出去的發(fā)票 這樣好判斷科目
2020-08-05 10:08:47
這是具體的票據(jù)
2018-09-11 16:16:58
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-05-09 11:44:41
你好!購買時 借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣時 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額)貸 管理費用
2019-01-10 18:09:02
你好,是電話費吧,借記管理費用-電話費/辦公費等 應交稅費-應交增值稅 貸記銀行存款
2018-10-01 14:00:25
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