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送心意

朱立老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-08-04 19:42

轉(zhuǎn)讓出售的時候才需要寫的      持有期間不需要的
買價100  售價150  增值的50(賺了)交增值稅
買價150  售價100  虧了50  對應(yīng)的部分可以等下次再出售其他金融資產(chǎn)時  再做抵扣

動聽的御姐 追問

2020-08-04 19:53

比如這個月賠了,寫賠了這分錄,下個月還賠 還寫一模一樣的這個分錄嗎

動聽的御姐 追問

2020-08-04 19:54

還是到了年末,還在賠,把之前幾個月攢的稅費一起計入年末嗎

朱立老師 解答

2020-08-04 20:50

是的   
如果到年底到年底仍舊是虧損   
不可以結(jié)轉(zhuǎn)到下年度抵扣的

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學員你好,平臺旨在解決學員在學習和實務(wù)當中遇到的具體問題,而不是單純地提供答案。對于整個知識或整個題目都不知道的問題,希望學員能找到相關(guān)課程或書本,先學習好相關(guān)知識,再做相關(guān)試題,且盡量做有答案和解析的試題,在做題或?qū)W習的過程中有具體問題不懂的再來提問,這樣對您的學習和掌握知識才是最有效果的。期待您學習后再次提問具體疑問!
2021-12-23 13:37:36
累計折舊是8000*3%*8.5=2040 借在建工程5960 累計折舊2040 貸固定資產(chǎn)8000 替換部分賬面價值是 500-500*0.03*8.5=372.5 借營業(yè)外支出372.5 貸在建工程372.5 借在建工程710 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額91.9 貸銀行存款801.9 借固定資產(chǎn)6297.5 貸在建工程6297.5 2019年計提折舊的計算需要設(shè)備的使用年限
2022-03-18 10:24:59
您好,工行上海分行做以下分錄: (1)借:同業(yè)拆入——農(nóng)行上海分行 1000 000 金融企業(yè)往來支出——拆借利息支出 20 000 貸:存放中央銀行款項 1020 000 (2)借:存放中央銀行款項 500 000 貸:同業(yè)拆入——建行上海分行 500 000
2021-12-23 09:47:56
你好 1 借,應(yīng)收賬款1160 貸,主營業(yè)務(wù)收入1000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷160 2 借,銀行存款800 貸,應(yīng)收賬款800 3 借,應(yīng)收賬款2 貸,壞賬準備2 同時 借,銀行存款2 貸,應(yīng)收賬款2 4 借,壞賬準備60 貸,應(yīng)收賬款60 5 借,信用減值損失20.8 貸,壞賬準備20.8
2020-07-03 08:41:18
您好,第一個是繳納工會經(jīng)費的,借應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費貸銀行存款 第二個是繳納城建稅教育費附加,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交城建稅、教育費附加貸銀行存款,繳納增值稅,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人的話)或是應(yīng)交稅費--未交增值稅(一般納稅人的話) 第三個是交個人所得稅和工會經(jīng)費(怎么兩個交工會經(jīng)費的),借應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅貸銀行存款,借應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費貸銀行存款
2020-05-08 21:04:19
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