
這個月申報增值稅,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了,超過銷項(xiàng)了,我不想增值稅報表成負(fù)數(shù),如何申報呢
答: 這個就是暫估一筆無票的銷售收入處理,計算銷項(xiàng)稅就行了。
本期增值稅已0申報后發(fā)現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證,還可以作廢申報表,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)后再申報嗎?
答: 你好,學(xué)員,可以作廢后再重新進(jìn)行
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額在增值稅申報時需要在申報表上填報嗎?
答: 沒有認(rèn)證的不需要填寫


嘻嘻 追問
2020-08-04 16:43
小小羊老師 解答
2020-08-04 18:58