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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-08-04 15:41

這個收不回來,借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款,或者是做1.計提壞賬時:借:資產(chǎn)減值損失        貸:壞賬準(zhǔn)備
2.實際發(fā)生壞賬時 借:壞賬準(zhǔn)備        貸:應(yīng)收賬款

晨晨 追問

2020-08-04 15:56

好的,做營業(yè)外支出也可以吧

晨晨 追問

2020-08-04 15:57

現(xiàn)在收到7月份的扣社保回執(zhí)單,要不要當(dāng)月計提呢

maize老師 解答

2020-08-04 16:02

小準(zhǔn)則是做這個,營業(yè)外支出,現(xiàn)在收到7月份的扣社?;貓?zhí)單,要不要當(dāng)月計提呢需要,

晨晨 追問

2020-08-04 16:45

老師附加稅我上月多計提了0.01,要怎么平賬

maize老師 解答

2020-08-04 16:58

借稅金及附加,負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)-0.01

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這個收不回來,借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款,或者是做1.計提壞賬時:借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 2.實際發(fā)生壞賬時 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
2020-08-04 15:41:14
你好!請問你們是開票方是嗎?
2020-09-09 09:50:15
你好,可以作為營業(yè)外收入的
2020-05-25 15:01:44
你好,您是銷售方么?
2020-02-19 12:40:16
您好!不需要。不用收回也可以的
2019-11-29 16:14:33
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