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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-08-04 15:08

可以的,直接做成本就行了

大圣 追問

2020-08-04 15:10

那就這個(gè)項(xiàng)目而言,不需要交稅,賬上反而掛著3000多,會不會不合理呢

樸老師 解答

2020-08-04 15:16

你說的三千多是什么?稅嗎

大圣 追問

2020-08-04 15:19

是的,項(xiàng)目是簡易征收,但是把勞務(wù)分包出去,就可以采用差額征收的計(jì)稅方法,整體我公司當(dāng)月的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

樸老師 解答

2020-08-04 15:29

嗯,稅的話是進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,不能抵扣的計(jì)入成本

大圣 追問

2020-08-04 15:29

好的,謝謝

樸老師 解答

2020-08-04 15:37

滿意請給五星好評,謝謝

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可以的,直接做成本就行了
2020-08-04 15:08:06
你好,全額開票,全額繳納稅款的。
2019-10-28 14:16:08
這個(gè)正常做成本發(fā)票,至于差額征稅這個(gè)是對銷售方而言的,不影響你們使用、抵扣
2019-08-30 09:10:35
你好,財(cái)政部、國家稅務(wù)總局頒布《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號)附件2:《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》(三)銷售額,8。試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額。
2022-01-05 09:15:22
同學(xué)你好,差額征稅下 可以設(shè)置 ‘營改增抵減的銷項(xiàng)稅額’科目 如果成本票是通用機(jī)打發(fā)票 是不可以抵減的,專用發(fā)票才行。
2016-12-20 20:13:53
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