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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-08-04 13:39

借庫存商品貸生產成本

LTH 追問

2020-08-04 13:47

結轉時怎么處理?

樸老師 解答

2020-08-04 13:48

借主營業(yè)務成本貸庫存商品

LTH 追問

2020-08-04 13:50

可以借庫存商品,貸主營業(yè)務成本,然后又借主營業(yè)務成本,貸庫存商品呢?

LTH 追問

2020-08-04 13:53

生產成本怎么消除,是虛增產量,虛開票

樸老師 解答

2020-08-04 13:56

科目不一樣的,你看下哦,你收入是借銀行貸主營業(yè)務收入貸銷項,然后你結轉成本就是借主營業(yè)務成本貸庫存商品

LTH 追問

2020-08-04 17:31

正常的是這樣做,如果要把虛增的產量和虛增收入處理掉,不影響本期正常產量,應該怎么處理這筆業(yè)務?

樸老師 解答

2020-08-04 17:43

那你這個沒法做,庫存等減少了生產成本能不少嘛

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按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
同學你好 你要先補做收入
2022-04-02 15:37:42
賬務處理:收到款項:借:銀行存款,貸:其他應付款,既然是過賬,肯定是要還的,還:借:其他應付款,貸:銀行存款。你要過賬單位給你寫一個過賬的說明材料,你們就不需要納稅了。
2017-08-15 13:30:22
你好,計入管理費用-會務費即可。
2021-07-11 10:17:44
借;管理費用400 銀行存款 3600 貸;其他應收款 4000
2016-12-19 13:31:11
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