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夫子樂
于2020-08-04 11:46 發(fā)布 ??817次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-08-04 11:47
你好,之前的分錄是如何做的。
夫子樂 追問
2020-08-04 12:25
借:管理費用 120000 貸:庫存現(xiàn)金120000
立紅老師 解答
2020-08-04 12:39
你好,那之前的現(xiàn)金賬也是對不上的,沒有發(fā)現(xiàn)么,您看下現(xiàn)金是按12000還是按120000登記 的
2020-08-04 12:42
現(xiàn)金12000登記的
2020-08-04 12:51
你好,如果是這樣,借,庫存現(xiàn)金108000貸,以前年度損益調(diào)整108000借,以前年度損益調(diào)整108000*25%貸,應交稅費一應交所得稅108000*25%借,以前年度損益調(diào)整貸,利潤分配一未分配利潤
2020-08-04 12:53
那我需要更正申報那一年的匯算不呢?老師?
2020-08-04 12:56
你好,您看下申報那年匯算需要交交稅么,如果那年是交稅的,現(xiàn)在交這個稅補交就可以 ;如果是不交稅,看下將這筆補上后是否需要交稅,如果調(diào)整后利潤 是正數(shù),按調(diào)整后的金額將稅補上就可以。
2020-08-04 12:57
如何補呢?難道不用經(jīng)過申報表
2020-08-04 13:07
你好,將要補的稅直接計入應交稅費一應交所得稅就可以;向上面的分錄一樣。
2020-08-04 13:08
那就是這個月或者季度報所得稅的時候就可以上報了是吧
2020-08-04 13:09
不用追究以前好久發(fā)生的,以及稅收滯納金這些
2020-08-04 13:17
你好,那就是這個月或者季度報所得稅的時候就可以上報了是吧——是的,不用追究以前好久發(fā)生的,以及稅收滯納金這些——不用管的
2020-08-04 13:19
哦,明白了,如果是當年計提的成本,沒有收到發(fā)票,現(xiàn)在也可以這樣做以前年度損益調(diào)整處理是吧
2020-08-04 13:24
你好,如果是當年的成本,沒有收到發(fā)票,在前年匯算時調(diào)增成本就可以,不用通以前年度損益調(diào)整
2020-08-04 13:27
但是匯算的時候并未調(diào)整,而且發(fā)票一直沒收到,怎么辦呢?
2020-08-04 13:39
你好,如果匯算時沒有調(diào)整,發(fā)票一直沒有到,是需要通過以前年度損益調(diào)整調(diào)的
2020-08-04 13:43
如果有正數(shù)所得稅的話,也是不需要交滯納金吧,只在我調(diào)整的那期補交上所得稅就可以了吧
2020-08-04 13:46
你好,是的,是這樣的。
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以前年度的某項管理費用實際金額是12000但是被前任會計做成了120000,過了一年后才發(fā)現(xiàn),該如何處理?
答: 你好,之前的分錄是如何做的。
如果是去年的管理費用做多的話,是不是只需要今年做以前年度損益就可以了,就不用改報表了
答: 是的啊
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我2019年12月份多計提了一筆工資,2020年1月份沖回,是走以前年度損益還是直接管理費用-工資負數(shù)呢?
答: 你好 要走以前年度損益調(diào)整來沖
老師,我想問一下折舊是什么原理,比如我當期折舊全部計入了管理費用,然后利潤就會是負數(shù),而且數(shù)額很大,我就會是每個月都是負數(shù),到了年度清繳的時候就是負數(shù)對嗎?萬一我們后期有收入了,但是我已經(jīng)把累計折舊計入到前面的所屬期里面去了,這個會調(diào)整以前年度損益的嗎?
討論
老師,請問有一筆去年的費用忘了做到管理費用去了,可以在今年的賬務補記嗎?還沒有做會算清剿的那么就是直接借管理費用吧,如果做了會算清剿就調(diào)以前年度損益吧
12月計提社保計提少了怎么處理,這樣19年的管理費用不是少了嗎,需要調(diào)整以前年度損益嗎?
如何調(diào)整以前年度損益(管理費用-工資)費用少了
收到17年油票30萬會計分錄:借:管理費用30萬,貸:以前年度損益30萬,這樣做對嗎
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2020-08-04 12:25
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2020-08-04 12:39
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2020-08-04 13:46