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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-08-04 11:47

你好,之前的分錄是如何做的。

夫子樂 追問

2020-08-04 12:25

借:管理費用   120000
     貸:庫存現(xiàn)金120000

立紅老師 解答

2020-08-04 12:39

你好,那之前的現(xiàn)金賬也是對不上的,沒有發(fā)現(xiàn)么,您看下現(xiàn)金是按12000還是按120000登記 的

夫子樂 追問

2020-08-04 12:42

現(xiàn)金12000登記的

立紅老師 解答

2020-08-04 12:51

你好,如果是這樣,
借,庫存現(xiàn)金108000
貸,以前年度損益調(diào)整108000

借,以前年度損益調(diào)整108000*25%
貸,應交稅費一應交所得稅108000*25%

借,以前年度損益調(diào)整
貸,利潤分配一未分配利潤

夫子樂 追問

2020-08-04 12:53

那我需要更正申報那一年的匯算不呢?老師?

立紅老師 解答

2020-08-04 12:56

你好,您看下申報那年匯算需要交交稅么,如果那年是交稅的,現(xiàn)在交這個稅補交就可以 ;如果是不交稅,看下將這筆補上后是否需要交稅,如果調(diào)整后利潤 是正數(shù),按調(diào)整后的金額將稅補上就可以。

夫子樂 追問

2020-08-04 12:57

如何補呢?難道不用經(jīng)過申報表

立紅老師 解答

2020-08-04 13:07

你好,將要補的稅直接計入應交稅費一應交所得稅就可以;向上面的分錄一樣。

夫子樂 追問

2020-08-04 13:08

那就是這個月或者季度報所得稅的時候就可以上報了是吧

夫子樂 追問

2020-08-04 13:09

不用追究以前好久發(fā)生的,以及稅收滯納金這些

立紅老師 解答

2020-08-04 13:17

你好,那就是這個月或者季度報所得稅的時候就可以上報了是吧——是的,
不用追究以前好久發(fā)生的,以及稅收滯納金這些——不用管的

夫子樂 追問

2020-08-04 13:19

哦,明白了,如果是當年計提的成本,沒有收到發(fā)票,現(xiàn)在也可以這樣做以前年度損益調(diào)整處理是吧

立紅老師 解答

2020-08-04 13:24

你好,如果是當年的成本,沒有收到發(fā)票,在前年匯算時調(diào)增成本就可以,不用通以前年度損益調(diào)整

夫子樂 追問

2020-08-04 13:27

但是匯算的時候并未調(diào)整,而且發(fā)票一直沒收到,怎么辦呢?

立紅老師 解答

2020-08-04 13:39

你好,如果匯算時沒有調(diào)整,發(fā)票一直沒有到,是需要通過以前年度損益調(diào)整調(diào)的

夫子樂 追問

2020-08-04 13:43

如果有正數(shù)所得稅的話,也是不需要交滯納金吧,只在我調(diào)整的那期補交上所得稅就可以了吧

立紅老師 解答

2020-08-04 13:46

你好,是的,是這樣的。

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相關(guān)問題討論
你好,之前的分錄是如何做的。
2020-08-04 11:47:49
是的啊
2018-03-21 14:50:24
你好,嗯嗯,是的呢,是的
2019-11-25 17:19:58
你好 要走以前年度損益調(diào)整來沖
2020-04-27 09:46:59
這個不用做調(diào)整的,都是損益科目,調(diào)整分錄沒有意義。
2019-10-23 16:12:43
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