
這月開(kāi)發(fā)票交了稅款50000元,該怎么做分錄
答: 您好 1.交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人) 貸:銀行存款 2.交納以前期間未交增值稅的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 不知道您具體是哪種情形,一般是當(dāng)月交上月的用第2個(gè)分錄
老師,開(kāi)發(fā)票收對(duì)方稅款怎么做分錄?
答: 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們8.13日收到A公司的貨(未收到發(fā)票),8.14將貨物轉(zhuǎn)賣B并收到B公司貨款(未開(kāi)發(fā)票)9.1日開(kāi)發(fā)票給B公司,怎么做分錄,請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)一下
答: 收A的貨 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到B貨款 借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款 開(kāi)票 借:預(yù)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品






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