
增值稅專用發(fā)票進項發(fā)票沒認證可以做進項稅嗎在賬上做應(yīng)交增值稅-進項稅額嗎如果做進項稅了呢
答: 不可以的 做調(diào)整分錄 借應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額) 貸應(yīng)交稅費(進項稅額 )
,進項大于銷項,計提增值稅嗎。?增值稅怎么做賬?
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我對稅務(wù)一點都不熟悉,您能給我講一下最基本的外賬做賬流程嗎主要是關(guān)于增值稅和進項稅的謝謝
答: 按發(fā)票確認收入,你收到發(fā)票做成本和費用,之后按銀行回單做賬,做完之后結(jié)轉(zhuǎn)成本,計提折舊,計提工資,等等 你銷售就有銷項稅額,你采購取得專票認證有進項稅額,月末時候就把這個銷項稅額 ,進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去

