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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-08-04 10:59

你好 可以正常填寫加計抵扣的欄次 留底會多一點

????靈靈??? 追問

2020-08-04 11:02

比如我銷項是5,進項是10,分錄是借:應(yīng)交稅費-未交增值增值稅 5
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 5
怎么計算

軼塵老師 解答

2020-08-04 11:04

期末留底的稅額是5-10-10*10%=6

????靈靈??? 追問

2020-08-04 15:18

那老師這個加計抵減的要做分錄嗎,還是直接在申報表里填

軼塵老師 解答

2020-08-04 15:50

加計抵減,需要做分錄。借 應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸其他收益。

????靈靈??? 追問

2020-08-04 15:51

老師,你結(jié)合我上面問題,我現(xiàn)在銷項小于進項

軼塵老師 解答

2020-08-04 16:48

正常做上面的分錄

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您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
你好,不是分別結(jié)轉(zhuǎn)的,銷項合計是500,進項合計是400, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)500 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)400 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅100
2020-02-21 18:26:00
如果要是全面說的話,就是:轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項-進項+進項轉(zhuǎn)出-減免
2018-11-29 15:51:32
同學(xué)你好 你這個分錄不對 分錄應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
委托加工做進項 受托加工是xiaoxiangr
2020-02-19 10:20:46
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