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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-08-04 10:41

你好,同學。
你是按正常的3640確認收入,另外的部分確認成本。
如果差額計稅,增值稅的時候按這差額計算就是了的

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相關問題討論
借;其他應收款 貸;銀行存款 需要按規(guī)定取得相關花銷的發(fā)票的
2016-06-19 15:34:24
你好,同學。 你是按正常的3640確認收入,另外的部分確認成本。 如果差額計稅,增值稅的時候按這差額計算就是了的
2020-08-04 10:41:05
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2017-02-08 09:02:11
你好,是單位給職工的旅游福利發(fā)生的,還是招待客戶發(fā)生的旅游費用?
2019-08-24 09:08:48
你好 可以直接退款 你之前收款怎么做賬 做相反分錄沖
2019-10-23 11:33:18
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