
申報增值稅的時候,表二(本期進項稅額明細)的數(shù)據(jù)是自動生成的吧?我已經(jīng)做好進項票的認證了。
答: 你好,是的,根據(jù)認證結(jié)果自動生成附表二相關(guān)數(shù)據(jù)
當月進項票認證后,在當月對方又把這張票作廢了,那申報增值稅時,這張對方作廢的發(fā)票還需要加入進項稅額里嗎,然后作進項轉(zhuǎn)出?還是直接不計入進項?
答: 你好,先計入進項再做進項轉(zhuǎn)出,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進項發(fā)票紅字,進項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進項稅額轉(zhuǎn)出一欄嗎?
答: 是的,附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額
今天是申報期最后一天了,我在發(fā)票確認平臺上認證了一份進項發(fā)票,然后直接去申報增值稅,可是顯示本月進項稅額為0,難道系統(tǒng)有時間差嗎?多久才會同步?因為是最后一天,比較著急。
6月份認證的增值稅進項發(fā)票,7月份申報增值稅時忘記在本期進項稅額明細表中填寫認證的進項稅,造成這部分進項稅沒法抵扣,現(xiàn)在有什么補救措施嗎?
當月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進項稅在申報,可以不
老師,請問上個月勾選抵扣了進項發(fā)票,但在申報增值稅時,沒有自動填列進項稅額,那是不是那個認證了的進項稅就浪費了?









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潘玲 追問
2020-08-04 09:38
鄒老師 解答
2020-08-04 09:39