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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-08-03 17:47

你好,由于進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,這種情況就不需要點(diǎn)擊扣款的

忐忑的舞蹈 追問

2020-08-03 17:48

這樣就算申報(bào)完了嗎?還要進(jìn)行其他操作嗎?

鄒老師 解答

2020-08-03 17:49

你好,這樣增值稅 就申報(bào)完了,由于進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,這種情況不需要繳納增值稅,也就不需要做增值稅扣繳稅款操作的

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相關(guān)問題討論
你認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,要填列到附表二的
2021-09-03 16:10:51
你好,,增值稅一般納稅人報(bào)增值稅只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)不是零申報(bào)增值稅就可以了,填0
2019-01-04 20:04:38
不可以。當(dāng)期雖未發(fā)生收入,但發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)稅額,因此不能做零申報(bào)。正確申報(bào)方式是在增值稅申報(bào)表對應(yīng)的銷售額欄次填寫“0”,并將當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填入申報(bào)表中相關(guān)欄次,產(chǎn)生期末留抵稅額留待下期繼續(xù)抵扣
2019-01-14 23:56:59
你好同學(xué),是零申報(bào)
2021-10-21 23:52:12
附加稅也是零申報(bào)。不過記得要申報(bào)印花稅
2017-05-15 14:10:07
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