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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-08-03 15:59

你好,可以,多開的發(fā)票計入營業(yè)外收入,少開了發(fā)票那就是多付了錢沒有發(fā)票,計入營業(yè)外支出

小小白一枚 追問

2020-08-03 16:00

不是的老師,我們和這個平臺是一直都有合作,相當于對方每個月給我們開票都是這樣了,開票數(shù)和打款數(shù)都不一致

樸老師 解答

2020-08-03 16:10

那就按照開票數(shù)做賬,多打的掛往來

小小白一枚 追問

2020-08-03 16:14

老師,是不是這樣的,我們付款給對方就做進“預付賬款”,然后對方給我們開票后,就借:庫存商品 貸:預付賬款,剩余部分就讓它留在“預付賬款”里面?

樸老師 解答

2020-08-03 16:22

嗯,下次開票的時候沖

小小白一枚 追問

2020-08-03 16:24

老師,每次開票都會留一部分金額在“預付賬款”里,從稅務方面來看,這樣對公司有什么影響沒?

樸老師 解答

2020-08-03 16:32

沒事,就是往來有余額

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你好,可以,多開的發(fā)票計入營業(yè)外收入,少開了發(fā)票那就是多付了錢沒有發(fā)票,計入營業(yè)外支出
2020-08-03 15:59:16
你這個用營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出沖掉就可以
2019-09-29 11:02:30
你好? ? ?如果后期都不給你開發(fā)票的話。 那么你直接做 :借庫存商品貸庫存現(xiàn)金 核算。 只是最終你銷售后? ?匯算清繳企業(yè)所得稅? 你成本這部分無法稅前扣除 ;要調增 處理 。? ?
2021-04-11 10:29:35
是的,用借方余額減去貸方余額
2019-12-04 08:53:51
你好!可以不分開做的。
2017-09-25 08:45:09
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