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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-08-03 15:21

你好,不需要轉(zhuǎn)出,是確認(rèn)銷項稅額,進(jìn)項稅額可以抵扣。

Smile 追問

2020-08-03 15:26

如果轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到哪里

立紅老師 解答

2020-08-03 15:30

你好,轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)成本

Smile 追問

2020-08-03 15:52

怎么做分錄,買來的時候記錄是原材料

立紅老師 解答

2020-08-03 15:56

你好,
銷售后
借,其他業(yè)務(wù)成本
貸,原材料
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項轉(zhuǎn)出

Smile 追問

2020-08-03 16:04

買的時候我借原材料 進(jìn)項 貸方銀行存款

立紅老師 解答

2020-08-03 16:10

你好,現(xiàn)在不是出售了,直接轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)成本就可以的。

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相關(guān)問題討論
你好,不需要轉(zhuǎn)出,是確認(rèn)銷項稅額,進(jìn)項稅額可以抵扣。
2020-08-03 15:21:56
你好 1、取得進(jìn)項票當(dāng)月認(rèn)證 借:相關(guān)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 2、待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入抵扣時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
2020-08-09 08:44:17
一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額的,按下列公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額: 不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項稅額×當(dāng)月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計
2022-01-11 09:28:24
您好 請問去年年末的時候增值稅三級科目沒有結(jié)平么
2019-10-31 18:22:24
你好 這個不用特別做分錄 進(jìn)項留底就反應(yīng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方 進(jìn)項稅額不足就是需要繳納增值稅
2019-09-08 14:39:29
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