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彼岸
于2020-08-03 15:10 發(fā)布 ??1646次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務師
2020-08-03 15:11
你好同學,一般是固定資產(chǎn)成本里同學這個不是入應交稅金
彼岸 追問
2020-08-03 15:22
契稅和維修基金都是做成固定資產(chǎn)的入賬成本嗎?辦理房產(chǎn)證的1360也是做固定資產(chǎn)成本還是管理費用???
何江何老師 解答
2020-08-03 15:25
你好同學是的都是入賬成本是管理費用
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我想咨詢下公司購買房產(chǎn)時候繳納的契稅維修基金分別應該怎么入賬?做應交稅金還是直接計入固定資產(chǎn)里?
答: 你好同學,一般是固定資產(chǎn)成本里同學 這個不是入應交稅金
一般納稅人,繳納稅金,可以直接計入應交稅費已交稅金嗎
答: 你好,是本月繳納本月稅款,還是本月繳納上月稅款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實際繳納的增值稅能不能計入應交稅費-應交增值稅-已交稅金?
答: 你好!你是本月繳納本月的嗎?
老師你好,我想問下,交納增值稅分錄,應該是計入“應交稅金-增值稅(已交增值稅)”還是“應交稅金-增值稅(未交增值稅)是不是 當月繳納了就是已交稅金,要是當月計提下月繳納是不是當月就是未交稅金
討論
稅金計提繳納結(jié)轉(zhuǎn)的如下會計分錄是否有問題,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅,借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額,借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額。如果銷項大于進項需要繳納稅金,計提稅金 借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅。繳納時 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款。月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:本年利潤 貸:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
,老師小規(guī)模納稅人預繳稅款就計入應交稅款吧,不用計入已交稅金
當月繳納稅金時:借;應收賬款貸主營業(yè)外收入貸:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)繳納時;借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸;銀行存款;這樣做對嗎?
小規(guī)模納稅人會計計提時應交稅金-應交增值稅-應繳數(shù)繳納時計應交稅金-應交增值稅-已繳數(shù)對嗎?銷售費用-車輛費里具體是指哪些費?
何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
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彼岸 追問
2020-08-03 15:22
何江何老師 解答
2020-08-03 15:25