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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-08-03 14:39

你上個(gè)月怎么做分錄的 這樣好判斷你的賬務(wù)是否正確    你紅沖是因?yàn)槎嗔隋X還是少了錢

gyeommi 追問

2020-08-03 14:49

紅沖是多了錢,上個(gè)月的分錄是借:庫存商品    貸:應(yīng)付賬款,借:管理費(fèi)用    貸:庫存商品

meizi老師 解答

2020-08-03 14:55

你好     那你就做  借應(yīng)付賬款貸庫存商品  借管理費(fèi)用紅字 貸庫存商品紅字

gyeommi 追問

2020-08-03 15:05

那像我上面說的做可以嗎?

meizi老師 解答

2020-08-03 15:10

你好   借:管理費(fèi)用 (負(fù)數(shù)) 庫存商品 (正數(shù)) 這個(gè)是什么分錄  貸方是庫存商品正數(shù)嗎 ?你還是按我寫的分別紅沖吧

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(1)借:原材料 2000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理財(cái)產(chǎn)損益 2000 (2)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理財(cái)產(chǎn)損益 10000 貸:產(chǎn)成品 2000
2023-03-21 17:03:13
你好 那你金額是沒錯(cuò)的 只是庫存現(xiàn)金和應(yīng)付賬款掛科目錯(cuò)誤了。 你直接做一筆 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款 摘要寫調(diào)整19年某憑證號
2020-09-10 08:54:43
你好 你的分錄是正確的!
2020-09-05 12:17:21
你好 給你退了錢的嗎
2020-08-21 10:11:38
您好 借:管理費(fèi)用 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
2020-08-19 14:53:46
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