
老師,收到全額發(fā)票,但是只支付了這個月的租金,剩下的租金要待攤。這個月的分錄是 借 管理費(這個月租金) 待攤費(剩余月租金) 貸 銀行(這個月租金)貸 其他應(yīng)付(剩余租金) 是這樣搞么?感覺我想的特別復(fù)雜。 分?jǐn)偟臅r候 我也不曉得要怎么分?jǐn)偭?/p>
答: 還沒有付款嗎,可以這樣,你攤銷做借管理費用 貸待攤費用
上個月計交的40000元全部已計提,借管理費用40000 貨:其他應(yīng)付款 40000 這個月開發(fā)票金額少,不全計提電費,也可以是借管理費用16000 貨:其他應(yīng)付款 16000
答: 根據(jù)開具發(fā)票金額是多少就計入多少就是 了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
賬面上財政支出超過了財政收入(含上年財政結(jié)轉(zhuǎn)),約定分期付款,對方開具了全額發(fā)票,就全額記了支出,沒付的部分掛在其他應(yīng)付款,年底清算,支出數(shù)肯定比實際花的錢大,但是財政資金收入數(shù)是按照實際花的錢定的,收支相抵,可不就支出大于收入,這種情況怎么處理呢
答: 你是什么性質(zhì)的單位?


我要學(xué)會計 追問
2020-08-03 15:51
maize老師 解答
2020-08-03 15:54
我要學(xué)會計 追問
2020-08-03 15:57
maize老師 解答
2020-08-03 16:04