
七月份開了一份外銷的普票,但是開成13個點的稅了,跨月了,那申報七月份的稅時,還用交這13個點的稅嗎
答: 你好,七月份開了一份外銷的普票,但是開成13個點的稅了,那申報七月份的稅時,是需要按13%計算納稅的
開具的外銷普通發(fā)票,在哪申報,在哪退稅
答: 在國稅申報,在國稅退稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產(chǎn)型出口企業(yè)開電子普通發(fā)票,出口退稅率為0,外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷,申報表要怎么填?
答: 外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在取得出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明的下一個增值稅納稅申報期內(nèi)申報納稅時,以此作為進(jìn)項稅額的抵扣憑證使用。 出口貨物視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)需要進(jìn)行增值稅納稅申報,不需在出口退稅申報系統(tǒng)中申報退稅

