開業(yè)時計提的工資,第二個月才知道有部分由聯(lián)營商負擔,我超市已經(jīng)代開下去了,當從聯(lián)營商的貨款中扣錢時應如何做賬如6月計提5萬, 借管理費用 貸應付職工工資 可到了7月知道有2萬是代聯(lián)營商發(fā)的, 當時已走賬,因為聯(lián)營商的貨款也是我們代收的 借現(xiàn)金 貸應付賬款 應付賬款扣掉代發(fā)工資才是我們應該付給聯(lián)營商的,發(fā)工資時走賬借應付工資5萬 貸現(xiàn)金 老師那我付給聯(lián)營商款時走借應付賬款8萬 管理費用—2萬 貸現(xiàn)金 可以嗎要不對希望老師做出明細分錄好嗎
賈杰
于2020-08-02 23:01 發(fā)布 ??1644次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
相關問題討論

您好,這個分錄是可以的。
2020-08-03 00:52:31

你好,您覺得的哪個科目 錯了
2020-03-14 12:27:59

這個發(fā)票 時間是20年的話 是要先沖回的 不過 沖的是19年的賬哦
2020-05-06 14:19:04

你好,沖銷暫估
借;應付賬款 暫估款,貸;管理費用
然后根據(jù)發(fā)票
借;管理費用,貸;銀行存款等科目
2019-06-06 16:26:45

你好,需要把待攤費用換成預付賬款科目核算
2019-06-22 09:38:25
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