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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-12 15:27

好的,謝謝,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入,所得稅匯算清繳不需要調(diào)整吧

鄒老師 解答

2016-07-12 15:20

你好,是的
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸;營(yíng)業(yè)外收入

鄒老師 解答

2016-07-12 17:02

你好,不需要,因?yàn)槎家呀?jīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了

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你好,是的 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入
2016-07-12 15:20:31
比如收入610(不含稅),我做的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:銀行存款 610 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 610 賬目都已經(jīng)這樣走了,而且國(guó)稅地稅都報(bào)了呢,這樣做后還需要怎么彌補(bǔ)嗎?或者是這樣做有什么不好的影響嗎?謝謝
2016-03-29 10:57:21
您好,不繳納企業(yè)所得稅的話【免稅】,是不需要做賬務(wù)處理的。 減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目核算。
2020-07-03 15:49:20
小規(guī)模納稅人發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時(shí),正常做分錄,到季度的時(shí)候,如果季報(bào)不超過30萬元的普票是免增值稅和附加稅的,把減免的增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入,沒有增值稅就沒有附加稅,附加稅不用計(jì)提。
2019-07-01 09:22:57
你好 是的,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2019-03-28 17:44:11
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