
銷售收入免稅,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,請問申報表銷售額要加上營業(yè)外收入的金額嗎?
答: 要填,減免稅申報表也要填
小微企業(yè)月銷售額低于15萬免征增值稅,免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,免征的數(shù)額是看增值稅開票統(tǒng)計(jì)表的實(shí)際銷售稅額嗎?
答: 你好 不一定 有無票收入的加無票收入 沒有的可以看你說的那個
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人增值稅免稅銷售額的本年累計(jì)數(shù)是不是與企業(yè)所得稅中的營業(yè)收入額相等?。可霞径蠕N售額未超過30萬是免征增值稅,然后我把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入,然后在這個季度報稅是增值稅的免稅銷售額和企業(yè)所得稅的營業(yè)收入包括這營業(yè)外收入嗎
答: 不一定的 你如果按月確認(rèn)收入,一次繳納增值稅就不一致


小熊 追問
2020-08-01 18:16
莊老師 解答
2020-08-01 18:21