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送心意

石老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-07-31 19:50

你好,將上月未退稅成功的部分在本月操作退稅

貪玩的水壺 追問

2020-07-31 19:55

我退稅了,只是稅務(wù)局給扣了,所以當(dāng)期免抵稅是0,對我交增值稅有什么影響,

石老師 解答

2020-07-31 19:57

你好,這個(gè)情況稅務(wù)局應(yīng)該會(huì)在后續(xù)期間退回,對你企業(yè)增值稅計(jì)算沒有影響。

貪玩的水壺 追問

2020-08-01 11:19

老師,請問我這樣計(jì)提這月的城建稅什么的,不會(huì)受這次沒有退回的免抵金額的影響吧,還有公司信用等級會(huì)不會(huì)受影響,因?yàn)槲抑白稍兌悇?wù)局為什么不給退,她說是因?yàn)橛锌旆慈蝿?wù),要等完成后才給退。

石老師 解答

2020-08-01 11:23

你好這個(gè)不受影響的,只是延遲退稅了

貪玩的水壺 追問

2020-08-01 11:23

是當(dāng)期免抵稅額,不是當(dāng)期應(yīng)退稅額

石老師 解答

2020-08-01 11:25

這種情況附加稅應(yīng)在有增值稅納稅義務(wù)當(dāng)月計(jì)算繳納

貪玩的水壺 追問

2020-08-01 11:27

什么意思,意思是退下來以后再計(jì)提嗎?現(xiàn)在沒有免抵就不用計(jì)提嗎。

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相關(guān)問題討論
你好,將上月未退稅成功的部分在本月操作退稅
2020-07-31 19:50:34
同學(xué)你好 出口貨物退稅的賬務(wù)處理:按計(jì)算的免抵退稅額,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)”;按計(jì)算的免抵稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)”;按免抵退稅額與免抵稅額兩者之差,借記“其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款”。 沒有退稅款,就沒有其他應(yīng)收款,其他的就按上面的
2021-01-06 15:49:06
您好,生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅的是這樣計(jì)算的,免抵的稅額時(shí)需要交納附加稅的。
2018-12-04 20:22:46
應(yīng)該是沒有退這個(gè)環(huán)節(jié)的,同學(xué)
2019-05-21 12:18:39
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100% 注意:以上公式中的進(jìn)項(xiàng)稅額均為:進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報(bào)表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額。
2019-08-27 15:11:37
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