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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-31 15:20

你好,對的,您做的是對的。

小劉 追問

2020-07-31 15:25

老師 我之前有多筆這樣算的主營和應(yīng)交 我小規(guī)模

立紅老師 解答

2020-07-31 15:27

你好,這個(gè)算是不對的。

小劉 追問

2020-07-31 15:29

我好多筆都這樣做的了 我咋調(diào)賬

立紅老師 解答

2020-07-31 15:34

你好,如果憑證還沒有記賬,可以將原來的憑證不要了,做正確的憑證。

小劉 追問

2020-07-31 16:37

老師 是正確分錄和錯(cuò)誤分錄的差額 這樣對嗎

立紅老師 解答

2020-07-31 16:56

你好,是的,是這樣的。

小劉 追問

2020-07-31 17:03

那老師 我18-19年有錯(cuò)誤的 這個(gè)咋調(diào)整 如何做到以前年度我所有的表都定更改

立紅老師 解答

2020-07-31 17:10

你好,如果不涉及補(bǔ)交增值稅,個(gè)人覺得不需要調(diào)整了,因?yàn)槿绻{(diào),得調(diào)好多內(nèi)容,

小劉 追問

2020-07-31 17:12

沒有稅費(fèi) 一年收入都沒超過幾萬的

立紅老師 解答

2020-07-31 17:13

你好,如果是這樣,可以不調(diào)了

小劉 追問

2020-07-31 17:16

那我就把5月的調(diào)了就行把 我沒每次月底結(jié)轉(zhuǎn)借 應(yīng)交書費(fèi) 貸 營業(yè)外收入 這個(gè)個(gè)我咋調(diào)整

立紅老師 解答

2020-07-31 17:27

你好,那我就把5月的調(diào)了就行把——是的
我沒每次月底結(jié)轉(zhuǎn)借 應(yīng)交書費(fèi) 貸 營業(yè)外收入——如果按季交稅,季末轉(zhuǎn)就可以

小劉 追問

2020-07-31 17:29

那就是借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 也是差額嗎

立紅老師 解答

2020-07-31 17:32

你好,借 營業(yè)外支出——這個(gè)是?

小劉 追問

2020-07-31 17:34

就是我月底結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)應(yīng)交書費(fèi)  借 應(yīng)交 貸 外收入  這樣是調(diào)賬目 不是要調(diào)到營業(yè)外支出嗎a

立紅老師 解答

2020-07-31 17:40

你好,這個(gè)不轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出的;做了上面借,應(yīng)交稅費(fèi),貸,主營業(yè)務(wù)收入就可以了

小劉 追問

2020-07-31 17:41

那我做了這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 我每月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了 這調(diào)整了 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

立紅老師 解答

2020-07-31 17:43

你好,我們是先做上面的調(diào)整分錄,然后再按應(yīng)交稅費(fèi)的余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的;

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需要知道這個(gè)304是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)。如果是含稅價(jià),則不含稅價(jià)就是304/(1+9%)
2019-11-11 23:30:47
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2021-05-31 11:18:27
你好!1-0.088就等于你說的0.912了
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你好,你是說22吧,8000含稅直接用含稅金額,用于職工福利是沒有進(jìn)項(xiàng)可抵扣的
2020-05-24 16:20:02
同學(xué),你好 具體什么問題?
2022-09-04 12:45:30
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