
老師您好!去年5月份由于附加稅申報(bào)表的計(jì)稅依據(jù)的數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致多繳納稅款。 今年五月份去稅局更正申報(bào)后,并申請(qǐng)退回多繳納的稅金。我這邊去年賬上已經(jīng)做計(jì)提并繳納稅款了,然后今年收到銀行了退稅款,請(qǐng)問我這要怎么做賬呢?
答: 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
增值稅的附加稅的計(jì)數(shù)依據(jù)是以增值稅納稅申報(bào)表主表里的哪一欄數(shù)據(jù)為依據(jù)計(jì)算繳交的?
答: 你好,是主表的增值稅應(yīng)納稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司上個(gè)月有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅申報(bào)了,不用繳款,但是附加稅繳了款,是不是因?yàn)樯陥?bào)出口退稅的原因呢?繳了款的附加稅的依據(jù)是什么呢?
答: 您好,增值稅不用繳款,附加稅繳了款,是自動(dòng)交的嗎?如果不是,那就要問一下申報(bào)的人了。








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



Goddessmaker 追問
2020-07-31 14:46
maize老師 解答
2020-07-31 15:08
Goddessmaker 追問
2020-07-31 15:10
maize老師 解答
2020-07-31 15:13