
老師如果財務(wù)賬上庫存和實際庫存有點出入,有些產(chǎn)品財務(wù)帳上多,有些產(chǎn)品實物多,怎么進行調(diào)帳,涉稅分錄要怎么做
答: 你們這個是有的沒有入賬嗎,那暫估,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款補上,賬上多需要去查是不是銷售沒有做收入,沒有就補上 交稅,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,需要去查啥情況
老師,公司的實際庫存產(chǎn)品與賬面庫存不一致,賬面無庫存,實際有很多庫存,盤點后分錄:借:庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損益 審批后:借:待處理財產(chǎn)損益 貸:管理費用-產(chǎn)品 這樣做分錄對嗎?
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 賬上存貨比實際庫存的多,分錄借:庫存商品:貸:待處理財產(chǎn)損益 ,批準(zhǔn)后借:待處理財產(chǎn)損益 貸:銷售費用 做 這個分錄應(yīng)該是錯的吧。
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是相反分錄才是的


荷 追問
2020-07-31 09:26
maize老師 解答
2020-07-31 09:40
maize老師 解答
2020-07-31 09:40
荷 追問
2020-07-31 09:55
maize老師 解答
2020-07-31 09:59