
老師你好,我們公司收到一筆環(huán)評(píng)費(fèi),對(duì)方轉(zhuǎn)入我們賬戶,我們未開發(fā)票給對(duì)方。這種情況要怎么做賬,我暫時(shí)是借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,如果對(duì)方不要發(fā)票了,我應(yīng)該怎么處理這筆業(yè)務(wù)?
答: 你好!按規(guī)定你們應(yīng)該確認(rèn)無票收入。交銷項(xiàng)稅
一個(gè)新辦的公司,用銀行存款預(yù)付安評(píng)環(huán)評(píng)公司安評(píng)環(huán)評(píng)費(fèi)10萬元的額會(huì)計(jì)分錄
答: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司是建筑勞務(wù)分包公司 主要是清包工。今天收到甲方90萬 我計(jì)入借 預(yù)收賬款90 貸銀行存款90可以嗎,當(dāng)月又開發(fā)票的時(shí)候如果開了二百萬 那我怎么做賬呢
答: 你好!是借銀行存款貸預(yù)收賬款吧,你們是按完工進(jìn)步確認(rèn)收入嗎?
暫估收入做賬時(shí)候分錄:借預(yù)收賬款 貸 主營(yíng)收入。 開發(fā)票了怎么做賬。 收到銀行款項(xiàng)了。是不是接銀行存款貸預(yù)收賬款
公司預(yù)收個(gè)人一筆貨款,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款未開發(fā)票 ,我一直這樣在賬上掛著,請(qǐng)問到年末需要怎么處理呢 ?
剛點(diǎn)錯(cuò)了,問題沒解決呢,第二筆借銀行存款貸預(yù)收賬款,和第一筆開發(fā)票的預(yù)收賬款不就沖平了嗎?
上個(gè)月收到對(duì)方企業(yè)預(yù)付貨款,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,本月公司發(fā)貨,并開發(fā)票給對(duì)方,如何沖賬







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2016-07-11 19:32
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曉海老師 解答
2016-07-11 19:29
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