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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-31 08:41

應(yīng)交增值稅=銷項稅額(不含稅銷售額*稅率)-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,沒有稅負(fù)你不想交這個就需要小于等于0 。有稅負(fù)= 應(yīng)交增值稅/不含稅銷售額

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相關(guān)問題討論
你好,你們是拆了之后銷售嗎?是簡單的拆分嗎?
2023-10-13 14:15:37
同學(xué)您好,銷項為什么開的是計算機(jī)配件
2023-10-13 14:14:25
你好 應(yīng)交增值稅=銷項2046960.33-進(jìn)項2044307.87。
2019-12-26 17:51:23
您好,需要知道你們公司的增值稅稅負(fù)。用增值稅稅負(fù)=(銷項稅額-進(jìn)項票面金額/(1+稅率)*稅率)/不含稅銷售額 這樣算出進(jìn)項票面金額,就是你要取得進(jìn)項發(fā)票
2018-12-17 14:28:50
你這里對外銷售都是13%呀,同學(xué),你指的什么銷售有9%的稅率呢。
2020-04-05 23:25:46
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