
老師,請問我們公司6月收入10萬,但10萬中有3萬是老板的另外一個(gè)公司的收入,我們公司一起給客戶開的10萬的票,那請問我在計(jì)提收入跟銷項(xiàng)稅的時(shí)候,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,計(jì)提收入按發(fā)票金額,借:銀行存款100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入88495.57 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額11504.42
上月計(jì)提銷項(xiàng)稅時(shí)少計(jì)提0.01元,這月怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你可以下月多計(jì)提1分錢即可 這個(gè)不影響的
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
只轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 你是說月末結(jié)轉(zhuǎn)的話做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅


彪壯的螞蟻 追問
2020-07-31 00:30
彪壯的螞蟻 追問
2020-07-31 00:31
小軒老師 解答
2020-07-31 00:41