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送心意

小軒老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2020-07-31 00:27

您好,計(jì)提收入按發(fā)票金額,借:銀行存款100000
貸:主營業(yè)務(wù)收入88495.57
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額11504.42

彪壯的螞蟻 追問

2020-07-31 00:30

那老師,其中3萬不是公司的真實(shí)收入,收到客戶的回款后是要還給另外一個(gè)公司的,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢

彪壯的螞蟻 追問

2020-07-31 00:31

只是我們公司開的發(fā)票,到時(shí)候還給另外一個(gè)公司的時(shí)候,會(huì)收取他們3萬塊錢*0.09的服務(wù)費(fèi)

小軒老師 解答

2020-07-31 00:41

您好,收到客戶的回款后是要還給另外一個(gè)公司的,
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

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您好,計(jì)提收入按發(fā)票金額,借:銀行存款100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入88495.57 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額11504.42
2020-07-31 00:27:51
你可以下月多計(jì)提1分錢即可 這個(gè)不影響的
2018-11-22 14:26:59
同學(xué)您好, 之前多提的賬是怎樣做的
2023-12-18 19:14:57
你好 你是說月末結(jié)轉(zhuǎn)的話做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-14 10:15:24
您好 跟開具發(fā)票一樣寫分錄啊 只是憑證附件沒有發(fā)票而已 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022-04-13 16:08:11
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