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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-11 17:31

不是,公司代個(gè)人繳納

鄒老師 解答

2016-07-11 17:30

你好,你的意思是個(gè)人部分由公司承擔(dān)?

鄒老師 解答

2016-07-11 17:32

舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
    其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為:
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
   貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
  貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0
  庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221

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你好,1、計(jì)提稅款時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2021-10-09 15:30:57
你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整
2019-04-27 16:32:42
你好!借管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保0個(gè)人部分 貸銀行存款 然后發(fā)工資的時(shí)候扣除,借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 銀行存款等
2019-05-17 16:22:47
老師,這個(gè)企業(yè)年金是我們上級(jí)集團(tuán)給我們領(lǐng)導(dǎo)繳的,我們這邊單位并沒有給員工繳納,那我這個(gè)應(yīng)該怎么掛賬呢,我們和集團(tuán)就是往來掛賬
2019-03-14 14:57:40
不是,公司代個(gè)人繳納
2016-07-11 17:31:11
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