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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-30 17:51

你好,
首先“應(yīng)交稅金”是原會計制度的科目名稱,“應(yīng)交稅費(fèi)”是新會計準(zhǔn)則規(guī)定的會計科目名稱。

因此,如果沿用原會計制度,就用應(yīng)交稅金,如果執(zhí)行新會計準(zhǔn)則就用應(yīng)交稅費(fèi),但當(dāng)年的同一賬套不能兩個科目名稱同時存在,那樣的話,匯總科目會亂的。

應(yīng)交稅金是負(fù)債科目,是過渡性的,就是應(yīng)當(dāng)要交但還沒有馬上就交。如果馬上就交的就不必通過應(yīng)交稅費(fèi)。如車船使用稅。

借:管理費(fèi)用

貸:銀行存款
而應(yīng)交稅費(fèi)的賬務(wù)處理,如對外銷售貨物應(yīng)交稅費(fèi)的賬務(wù)處理,這是這樣的:

1、在發(fā)生銷售收入和收取增值稅時,

借:銀行存款(應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款等賬戶)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

2、銷售應(yīng)稅消費(fèi)品時的賬務(wù)處理。銷售實(shí)現(xiàn)時,按應(yīng)交的消費(fèi)稅額入賬:

借:產(chǎn)品銷售稅金及附加

貸:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交消費(fèi)稅

3、發(fā)生銷貨退回及退稅時,作相反的會計處理 。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有了
2021-02-22 10:39:11
你好,設(shè)置在借方方向
2018-03-13 16:57:50
哈哈,要么退稅,要么等以后抵減了才能平
2022-05-07 11:04:30
您好,不用做平的,只要金額無誤就可以了。謝謝!
2020-12-21 11:47:39
你好 今年的應(yīng)交稅費(fèi),是不包含1月份繳納的上一年份最后一季稅金。
2020-07-08 17:26:58
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