
你好 我們公司購買了另一家公司的商品,6月對方給我們開了專票且已經(jīng)抵扣認(rèn)證了。 昨天對方聯(lián)系我們說稅點(diǎn)錯(cuò)了,要求我們將發(fā)票退回去。 于是我們給他們開了一張紅字發(fā)票。今天對方將紅字和新開的發(fā)票拿給了我們,總金額沒變,但是稅的金額不一樣了,請問我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,重新認(rèn)證做借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款,
開的紅字發(fā)票的抵扣聯(lián) 和對方退回的發(fā)票 怎么處理
答: 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨月開紅字發(fā)票(對方?jīng)]有抵扣直接把原來的發(fā)票全部退回公司),紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)怎么處理?
答: 你好,抵扣聯(lián)自己保管好


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2020-07-30 11:05
maize老師 解答
2020-07-30 11:11